當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司拿來各類發(fā)票要沖費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄



您好,你需要把發(fā)票分門別類,然后根據(jù)各個類別入到管理費(fèi)用或銷售費(fèi)費(fèi)用的各個明細(xì)科目,借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用帶庫存現(xiàn)金或銀行存款等
2019 04/05 11:14

84785017 

2019 04/05 11:17
那這樣庫存現(xiàn)金沒有起初數(shù)據(jù)的不是要負(fù)數(shù)了嗎,之后怎么沖平呢

文老師 

2019 04/05 11:25
你的意思是沒有實(shí)際付現(xiàn)金出去對嗎

84785017 

2019 04/05 11:25
嗯嗯

文老師 

2019 04/05 11:26
那是誰墊付的資金你就掛他的其他應(yīng)付款

84785017 

2019 04/05 11:29
那以后也不要實(shí)際付款呢?就是純的拿發(fā)票提高費(fèi)用呢

文老師 

2019 04/05 11:50
這樣的話會造成費(fèi)用不匹配的,有風(fēng)險的
