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做匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,需要繳稅嗎?做什么賬務(wù)處理呢



調(diào)增的部分需要繳稅。
按繳納的金額,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019 05/21 11:36

84784999 

2019 05/21 15:39
在做匯算清繳時,納稅申報A表,應(yīng)納稅所得額計算和應(yīng)納稅額計算是不是填了上面利潤總額計算后自動升成的?改不了?

答疑陳園老師 

2019 05/21 15:41
是的,這些是系統(tǒng)自動計算的。

84784999 

2019 05/21 15:49
那業(yè)務(wù)招待費有調(diào)增,提交時說調(diào)增金額要與A表的納稅調(diào)整增加額一致,可是這個納稅調(diào)整增加額是0,也改不了,咋辦?。?/div>

答疑陳園老師 

2019 05/21 15:50
你要把這個表保存一下,然后去A表重新讀取數(shù)據(jù)。


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