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問(wèn)題已解決

去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/11 12:09
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是上期填錯(cuò)了,是嗎,上期如果抵沒(méi)了就沒(méi)有留抵了。
2019 06/11 12:10
84784980
2019 06/11 12:30
不是,是上期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)選稅款所屬期時(shí)認(rèn)證到本期了
月月老師
2019 06/11 12:32
你好,本期的勾選不上了,是嗎
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