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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的附加稅忘了報(bào),同時(shí)產(chǎn)生了滯納金,請問這筆怎么做分錄



你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,營業(yè)外支出,貸;銀行存款
2019 06/25 09:09

84785033 

2019 06/25 10:45
不用補(bǔ)計(jì)提嗎?

鄒老師 

2019 06/25 10:53
你好,之前沒有計(jì)提附加稅?

84785033 

2019 06/25 11:04
沒有的話怎么操作呢

鄒老師 

2019 06/25 11:15
你好,需要補(bǔ)計(jì)提附加稅

84785033 

2019 06/25 11:17
會計(jì)分錄是?

鄒老師 

2019 06/25 11:21
你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

84785033 

2019 06/25 11:23
老師,咱們的互動,有點(diǎn)擠牙膏的味道了

84785033 

2019 06/25 11:25
重新問過?。豪蠋?,假設(shè)我沒有計(jì)提附加稅,第二年我補(bǔ)交稅和滯納金的完整的分錄是?

鄒老師 

2019 06/25 11:26
你好
借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,營業(yè)外支出(滯納金),貸;銀行存款

84785033 

2019 06/25 11:27
以前年度損益要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

鄒老師 

2019 06/25 11:28
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

84785033 

2019 06/25 11:30
這樣的話會不會弄得報(bào)表不平衡啊?

鄒老師 

2019 06/25 11:30
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
