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問題已解決

老師,我四月一張憑證應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額記做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,7月我做一張調(diào)整憑證,正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,然后負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,這樣做對不對,影響負(fù)債表嗎?

84784989| 提問時間:2019 07/17 10:20
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
不用調(diào),直接反記賬至四月份,直接將原來的憑證中“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額”改為“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”科目。 就可以了,不產(chǎn)生任何影響,不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及稅務(wù)申報(bào)表 直接改掉就行了。
2019 07/17 10:27
84784989
2019 07/17 16:05
老師,不是已經(jīng)結(jié)賬了最好別反帳嗎,這樣會讓幾個人給權(quán)限的
江老師
2019 07/17 16:19
這個小問題,讓幾個人給權(quán)限,賬是非常清晰的,直接不用沖紅更正,不是更好嗎
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