問(wèn)題已解決
我是記賬公司實(shí)習(xí)生,看3月做的賬里有一筆這樣的分錄 摘要:發(fā)票錯(cuò)誤,重開(kāi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵減稅額 1372.48 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1372.48 老師,這筆分錄對(duì)嗎,我不是很理解



你好!如果開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票只認(rèn)證沒(méi)有抵扣是可以的
2019 08/14 17:44

84785039 

2019 08/14 17:54
老師,還能說(shuō)細(xì)一點(diǎn)嗎,已經(jīng)認(rèn)證,那和在同和中增值稅第20欄次的期末留抵,不是會(huì)不一樣嗎

84785039 

2019 08/14 17:55
還是在后面的月份會(huì)重新開(kāi)紅沖的票,還是什么

苳苳老師 

2019 08/14 20:08
你的意思是只認(rèn)證沒(méi)抵扣,如果是這樣,就會(huì)形成期末留抵,那上面的分錄就是正確的

84785039 

2019 08/14 20:29
現(xiàn)在是賬上比同和期末留抵多了那個(gè)金額

苳苳老師 

2019 08/14 21:35
那說(shuō)明就是沒(méi)有做對(duì),那重開(kāi)是3月重開(kāi)的還是幾月
