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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年度的管理費(fèi)用有漏記,現(xiàn)在要調(diào)整補(bǔ)記,應(yīng)該怎么做賬呢



借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019 08/28 09:54

maize老師 

2019 08/28 10:06
你的意思是之前分錄賬上做錯(cuò)么?你之前做啥?

maize老師 

2019 08/28 10:10
不能,跨年費(fèi)用就需要使用以前年度損益調(diào)整

maize老師 

2019 08/28 10:32
滿意請給五星好評,謝謝

84784990 

2019 08/28 09:59
這個(gè)費(fèi)用是先預(yù)付,本來發(fā)票到的時(shí)候貸預(yù)付,借管理費(fèi)用,結(jié)果借方錄成預(yù)付,現(xiàn)在跨年該如何調(diào)整

84784990 

2019 08/28 10:09
這樣的,幾千塊的跨年費(fèi)用可不可以不進(jìn)損益調(diào)整,直接計(jì)入費(fèi)用?

84784990 

2019 08/28 10:11
好的,謝謝
