問題已解決
老師,我想問下,小規(guī)模稅控盤抵扣分錄,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款),這個減免稅款,我添加成應交稅費的下一級明細科目嗎



你好 小規(guī)模不用體現到三級科目的 做到二級科目就行了 應交稅費-應交增值稅
2019 09/16 12:03

84785036 

2019 09/16 12:04
意思這個減免稅款是一般納稅人的三級?

meizi老師 

2019 09/16 12:04
你好 是的 這個本來就是一般納稅人的三級科目的

84785036 

2019 09/16 12:05
好的,謝謝,

meizi老師 

2019 09/16 12:05
不客氣 滿意請給予評價

84785036 

2019 09/16 12:17
老師,我還想問下,
借,應交稅費-應交增值稅 480
貸,管理費用-辦公費480,
這個480是不是都得是負數?

meizi老師 

2019 09/16 12:29
你好 你抵減的話 直接做正數 如果你做管理費用借方的話 就要做負數了

84785036 

2019 09/16 15:05
那我說的這個分錄對嗎?金額正數?

meizi老師 

2019 09/16 15:06
你好 是的 你做貸方也是對的

84785036 

2019 09/16 15:13
那我的增值稅那個地方借方正數對的?我

meizi老師 

2019 09/16 15:18
你好 是的 你是沖增值稅

84785036 

2019 09/16 15:23
相當于我購稅控盤,做了一筆,購入的,借,管理費用-辦公費 480
貸,庫存現金480
遞減:借,應交稅費-應交增值稅480
貸,管理費用-辦公費480
我看了那個資產負債表,發(fā)現把我確認收入的貸方增值稅給抵了,所以我覺得這樣是不是不對?

meizi老師 

2019 09/16 15:26
你好 是的 就是要抵減你貸方的增值稅的 這樣就對了

84785036 

2019 09/16 15:29
我懂了,就是直接在賬上就體現了,增值稅遞減,那季報時,報增值稅是不是得填480免稅?

meizi老師 

2019 09/16 15:31
你好 是的 你實際是享受了480的減免

84785036 

2019 09/17 09:41
好的,

84785036 

2019 09/17 09:41
謝謝了

meizi老師 

2019 09/17 09:45
不客氣 滿意請給予評價
