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老師您好,我將去年12月的成本記到今年1月份了,今年成本多記了怎么調(diào)整。我的分錄是借:其他應付款,借:應交稅費-應交增值稅,貸主營業(yè)務成本。



你好,要這樣處理,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅
2019 09/17 10:17

老師您好,我將去年12月的成本記到今年1月份了,今年成本多記了怎么調(diào)整。我的分錄是借:其他應付款,借:應交稅費-應交增值稅,貸主營業(yè)務成本。
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