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問題已解決
增值稅申報表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù),我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,我是直接在報表更改嗎



直接填寫30行的數(shù)據(jù),就是交上期的稅款
2019 10/18 12:01

84784978 

2019 10/18 12:03
好的,謝謝老師

江老師 

2019 10/18 14:06
有不明白的問題再咨詢

增值稅申報表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù),我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,我是直接在報表更改嗎
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