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問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù),我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,我是直接在報(bào)表更改嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/18 11:59
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接填寫30行的數(shù)據(jù),就是交上期的稅款
2019 10/18 12:01
84784978
2019 10/18 12:03
好的,謝謝老師
江老師
2019 10/18 14:06
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