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老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來???怎么做分錄

84784999| 提問時間:2019 11/14 16:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 如果進(jìn)項大于銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 11/14 16:32
84784999
2019 11/14 16:38
我看不懂老師
84784999
2019 11/14 16:38
這是幾步哦
bamboo老師
2019 11/14 16:39
這是兩步分錄 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項跟銷項稅額的
84784999
2019 11/14 17:01
我的是進(jìn)項大于銷項第一步是嗎
84784999
2019 11/14 17:01
第二步是嗎
bamboo老師
2019 11/14 17:23
進(jìn)項大于銷項 兩筆分錄都要寫
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