問題已解決
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來???怎么做分錄



您好
如果進(jìn)項大于銷項
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 11/14 16:32

84784999 

2019 11/14 16:38
我看不懂老師

84784999 

2019 11/14 16:38
這是幾步哦

bamboo老師 

2019 11/14 16:39
這是兩步分錄 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項跟銷項稅額的

84784999 

2019 11/14 17:01
我的是進(jìn)項大于銷項第一步是嗎

84784999 

2019 11/14 17:01
第二步是嗎

bamboo老師 

2019 11/14 17:23
進(jìn)項大于銷項 兩筆分錄都要寫
