問題已解決
你好!請(qǐng)問一下,上月,我收到款時(shí)做預(yù)收賬款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。月底根據(jù)開局發(fā)票多少結(jié)轉(zhuǎn)收入,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。這個(gè)月其中有退費(fèi),借:銀行存款(紅字),貸:預(yù)收賬款(紅字)。開局紅字發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)。請(qǐng)問一下這樣做對(duì)嗎?



請(qǐng)問一下這樣做對(duì)嗎?
對(duì)的
2019 11/19 21:58

84784982 

2019 11/19 21:59
做最后一個(gè)會(huì)計(jì)分錄需要用什么憑證

84784982 

2019 11/19 22:00
用轉(zhuǎn)賬憑證可以嗎?

吳少琴老師 

2019 11/19 22:03
用轉(zhuǎn)賬憑證可以嗎?
是的

84784982 

2019 11/19 22:04
謝謝

吳少琴老師 

2019 11/19 22:15
滿意請(qǐng)打五星好評(píng)
