問題已解決
進項稅抵扣時的分錄怎么做?例如:購買一臺設(shè)備3000元,借:固定資產(chǎn) 2654.87 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)345.13 貸:其他應(yīng)付款 3000 那進項稅額345.13元,抵扣時的分錄怎么做?



你好,根據(jù)現(xiàn)行政策,購買設(shè)備的進項可一次性抵扣。不再分兩年了
2019 12/08 20:06

趙海龍老師 

2019 12/08 20:07
分錄
借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額

84785009 

2019 12/08 20:07
那分錄怎么做?

趙海龍老師 

2019 12/08 20:16
借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅345.13
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅*-進項稅額345.13
