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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄怎么做,當(dāng)月又賣(mài)出去了,可是入庫(kù)的發(fā)票還沒(méi)收到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎



進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為:
1、暫估入庫(kù)時(shí):
借:原材料——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷(xiāo):
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2019 12/11 10:38

84784963 

2019 12/11 10:42
那老師,我當(dāng)月就銷(xiāo)售了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

樸老師 

2019 12/11 10:49
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
