問題已解決
暫估入庫會計分錄怎么做,當(dāng)月又賣出去了,可是入庫的發(fā)票還沒收到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎



進項稅不暫估入賬,會計分錄為:
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2019 12/11 10:38

84784963 

2019 12/11 10:42
那老師,我當(dāng)月就銷售了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

樸老師 

2019 12/11 10:49
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
