問題已解決
勞務派遣公司開的發(fā)票,計入到制造費用-工資,還是在單獨做個二級勞務費?



你好,直接計入制造費用-工資就可以
2019 12/12 09:33

84785005 

2019 12/12 09:34
勞務費用不用單獨設置么

暖暖老師 

2019 12/12 09:34
不用單獨設置的,直接做工資

84785005 

2019 12/12 09:36
收到的是專用發(fā)票,這個可以抵扣嗎,多方是差額征稅跟我們有沒有關系的?

84785005 

2019 12/12 09:37
那是不是勞務費用不用單獨體現?需要記提么

暖暖老師 

2019 12/12 09:39
可以抵扣的這個,不用單獨體現,需要計提

84785005 

2019 12/12 09:41
那這個記提跟支付做一筆分錄嗎

暖暖老師 

2019 12/12 09:42
分開做一個就可以的

84785005 

2019 12/12 09:42
借制造費用,貸應付職工薪酬、借應付職工薪酬,貸銀行存款?

暖暖老師 

2019 12/12 09:42
是的,兩部的會計分錄是正確的

84785005 

2019 12/12 09:43
分開做和一起都可以是嗎

暖暖老師 

2019 12/12 09:43
都可以,這個沒有特別的要求
