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問題已解決

建筑業(yè)一般納稅人,10月有進項稅額,不符合抵扣條件,分錄是借原材料:應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款。月末時,銷項稅額轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅。11月抵扣了 其中一部分,月末稅金分錄,借應交稅費-銷項稅額,貸應交稅費-未交增值稅。借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-貸抵扣進項稅額,對嗎?

84785027| 提問時間:2020 01/13 15:36
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
已經(jīng)抵扣的進項做轉(zhuǎn)出 借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2020 01/13 15:44
84785027
2020 01/13 15:57
直接借應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,貸應交稅費未交增值稅,不行嗎/
84785027
2020 01/13 16:01
銷項轉(zhuǎn)到貸方未交增值稅,進項轉(zhuǎn)出也轉(zhuǎn)到貸方未交增值稅,應該未交增值稅為0吧
軼塵老師
2020 01/13 16:31
直接借應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,貸應交稅費未交增值稅可以
84785027
2020 01/13 16:48
銷項轉(zhuǎn)到貸方未交增值稅,進項轉(zhuǎn)出也轉(zhuǎn)到貸方未交增值稅,未交增值稅不應該是0嗎
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