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問題已解決

老師,增值稅附表一 上期申報(bào)未開發(fā)票收入50萬,對應(yīng)的增值稅已繳納,本期開出發(fā)票30萬,改怎么申報(bào)填寫?

84785015| 提問時(shí)間:2020 02/20 14:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
未開票收入負(fù)數(shù)紅沖了就可以了
2020 02/20 14:18
84785015
2020 02/20 14:19
未開票收入價(jià)稅合計(jì)本期填寫負(fù)數(shù)30萬申報(bào)?
樸老師
2020 02/20 14:19
就是未開票收入那里是負(fù)數(shù)三十萬
84785015
2020 02/20 14:20
好的,謝謝老師
樸老師
2020 02/20 14:29
滿意請給五星好評(píng),謝謝
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