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問題已解決

請問老師,上期開出一張銷項發(fā)票,客戶全額退貨退票。未抵扣,本期銷售方已開紅字信息表及紅字發(fā)票。申報上期增值稅時需要把正數(shù)發(fā)票稅金申報嗎?負數(shù)發(fā)票什么時候充減?

84784953| 提問時間:2021 04/07 08:27
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,需要上個月需要藍字發(fā)票去申報,這個負數(shù)發(fā)票是沖4月銷售額,藍字
2021 04/07 08:31
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