問題已解決
稅控盤維護費抵扣時分錄:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入 這樣有錯嗎



購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
服務費的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2020 02/21 10:31

84784996 

2020 02/21 10:47
應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 轉入應交稅費-未交增值稅是月底處理還是年末呀

玲老師 

2020 02/21 11:02
年底 做平這個科目就可以的
