問題已解決
老板那來多張去年的增值稅進項發(fā)票 之前會計已經(jīng)認證抵扣了 現(xiàn)在但沒有做進賬去 怎么處理



您好
借:以前年度損益調(diào)整
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:其他應付款-法人
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 03/25 17:48

84785018 

2020 03/25 17:50
老師我這邊有十多萬直接這么處理嗎

bamboo老師 

2020 03/25 17:51
都是去年的 就是這樣處理

84785018 

2020 03/25 17:51
好的謝謝

bamboo老師 

2020 03/25 17:52
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
