問題已解決
事業(yè)單位工會,去年有筆撥款應該是其他應付款,我記入本單位收入了,并做了一部分支出,比如資本性支出3000元,年末還轉入結余了。今年準備調賬,把這筆錢轉入應付款,那么去年做的這個資本性支出該咋辦呢



你好!
借:累計盈余
貸:其他應付款
2020 04/01 07:46

蔣飛老師 

2020 04/01 07:46
資本性支出3000元,去年的分錄是怎么做的呢

84785025 

2020 04/01 09:57
去年購買空調時
借資本性支出
貸現(xiàn)金,同時借固定資產貸固定基金。然后劃撥走了:
借無償調撥凈資產
貸固定資產
借固定基金
貸無償調撥凈資產
年末結轉 借結余
貸資本性支出

蔣飛老師 

2020 04/01 09:58
資本性支出3000元,不用做調整分錄了

84785025 

2020 04/01 10:17
這個資本性支出如果不調整,我的結余數(shù)等于多結轉了支出3000,年年結轉下去,會不會顯得不真實啊

蔣飛老師 

2020 04/01 10:26
是真實業(yè)務,沒有影響的

84785025 

2020 04/01 10:37
這筆應付款數(shù)額是30000,我去年不屏蔽來源,做的科目是
借銀行存款30000
貸上級補助收入30000
還做了了3000元的資本性支出,年末都結轉到結余了
今年被告知是應付款項,那只需調整27000元
借結余27000
貸其他應付款27000
那3000支出就當是我本單位的收入和支出業(yè)務了?

蔣飛老師 

2020 04/01 10:45
你好!
可以的

84785025 

2020 04/01 14:51
還想請問下,工會里的補助下級支出科目,是直接給下屬單位撥款呢,還是可以直接購買商品及服務

蔣飛老師 

2020 04/01 15:10
你好!
一般是直接給下屬單位撥款
