問題已解決
你好,去年念帝暫估借:工程施工 10萬 貸:應付賬款 10萬 同時結轉借:主營業(yè)務成本10萬 貸:工程施工10萬 現(xiàn)在3月份收到一張專票 首先紅沖 借:工程施工 -10萬 貸:應付賬款 -10萬 同時根據(jù)發(fā)票入賬 借:工程施工99009.9 應交稅費-進990.1 貸:應付賬款10萬 但是工程施工上的差額再如何做賬務處理



你好!
不用再做賬的
2020 04/02 16:01

84784968 

2020 04/02 16:04
不做賬 工程施工這個科目上有余額的

蔣飛老師 

2020 04/02 16:08
可以補做分錄:
借:主營業(yè)務成本-990.1
貸:工程施工-990.1
(以后注意,暫估時用不含稅金額暫估工程施工就可以了)

84784968 

2020 04/02 16:10
嗯 好的,那不需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目?也不需要補繳企業(yè)所得稅嗎?

蔣飛老師 

2020 04/02 16:16
你好!
不用的。

84784968 

2020 04/02 16:17
好的 謝謝

蔣飛老師 

2020 04/02 16:23
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
