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問題已解決

老師,請問一下加計遞減政策下多計提出來10%的這部分稅額怎么做分錄?加入本月進(jìn)項稅10000元,加計遞減的稅額為1000元,銷項稅5000元,怎么做當(dāng)月計提增值稅的憑證?

84785024| 提問時間:2020 04/15 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除貸其它收益或者營業(yè)外收入。 抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2020 04/15 15:52
84785024
2020 04/15 15:55
嗯嗯,懂了,謝謝
郭老師
2020 04/15 15:56
不用客氣的。
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