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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)了發(fā)票的費(fèi)用退款,發(fā)票怎么處理,怎么做賬



你好,是當(dāng)月的發(fā)票,還以前月份開(kāi)具的發(fā)票?
2020 04/16 16:46

84784952 

2020 04/16 16:46
以前月的

鄒老師 

2020 04/16 16:49
你好,需要對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,分錄是
借;銀行存款等科目,貸;管理費(fèi)用等科目

84784952 

2020 04/16 16:54
原來(lái)的發(fā)票怎么處理?

鄒老師 

2020 04/16 17:00
你好,做之前正數(shù)費(fèi)用分錄的附件

84784952 

2020 04/16 19:47
發(fā)票要退回對(duì)方,然后我是把發(fā)票復(fù)印件放回原來(lái)的憑證里嗎?

鄒老師 

2020 04/16 19:51
你好,如果發(fā)票需要退回給對(duì)方,那就只能用發(fā)票復(fù)印件作為之前憑證附件的
