當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司在去年交的網(wǎng)費(fèi),后來(lái)不用了,退了點(diǎn)費(fèi)用,把發(fā)票退回又重新開了一張發(fā)票,收到發(fā)票和退款要怎么做賬



你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
2022 03/15 18:09

84784995 

2022 03/15 18:15
是的就是這樣的

郭老師 

2022 03/15 18:15
借銀行存款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。

84784995 

2022 03/15 18:16
有沒有不用以前年度調(diào)整的科目,簡(jiǎn)便的方法

郭老師 

2022 03/15 18:16
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

84784995 

2022 03/15 18:30
收到的發(fā)票附在后面還是附在去年的憑證后面

郭老師 

2022 03/15 18:38
你好在今年的憑證后面,我上面寫的最后一個(gè)分錄的。
