問題已解決
老師:借:累計(jì)盈余,貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,這樣做對嗎,因?yàn)槭堑谝淮巫稣叟f,以前的固定基金轉(zhuǎn)到了累計(jì)盈余



你好,你的是事業(yè)單位?
2020 05/07 10:10

84785040 

2020 05/07 11:29
行政單位

暖暖老師 

2020 05/07 11:29
那你的而會計(jì)分錄就是正確的

84785040 

2020 05/07 11:53
今年的怎么做呢,我看書上的折舊是:
借:累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
這樣做的話平衡表就平不了了呀

暖暖老師 

2020 05/07 11:55
你說的餓不平是哪一個(gè)

84785040 

2020 05/07 12:14
資產(chǎn)負(fù)債表

暖暖老師 

2020 05/07 12:56
你需要把累計(jì)折舊從固定產(chǎn)里減去

84785040 

2020 05/07 14:03
下面有固定資產(chǎn)凈值,

84785040 

2020 05/07 14:04
減去后才能和右邊的平

暖暖老師 

2020 05/07 14:07
那就減去后填列這里

84785040 

2020 05/07 14:18
就是想問下,今天折舊我怎么做,因?yàn)闀鲜沁@樣寫的

暖暖老師 

2020 05/07 14:18
先按照原來的,的做法,不建議改

84785040 

2020 05/07 14:19
這是圖片

84785040 

2020 05/07 14:21
為何

暖暖老師 

2020 05/07 14:28
課本和實(shí)務(wù)操作是不一樣的餓呀

84785040 

2020 05/07 14:46
借:累計(jì)盈余
貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
還是這樣做嗎

暖暖老師 

2020 05/07 14:49
對,先這樣做著這個(gè)的處理

84785040 

2020 05/07 15:43
新的會計(jì)制度為何這樣做呢?怎么對應(yīng)呢

暖暖老師 

2020 05/07 15:51
具體為何這樣處理我們說不上來
