問題已解決
我方購買方在去年11月份給銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方這個月去稅務(wù)局作廢了,而我們開具紅字信息表的稅額在去年11月已經(jīng)繳納,請問我下次6月報稅的時候在哪里可以提現(xiàn)這比稅款的退回



你好,你的紅字信息表對方作廢了嗎?
2020 05/14 08:08

84785001 

2020 05/14 08:08
是的

84785001 

2020 05/14 08:36
你好,報稅的是時候會在哪里顯示?

小惑老師 

2020 05/14 08:39
他們怎么能作廢你的信息表,應(yīng)該是你們自己作廢,

84785001 

2020 05/14 08:41
他們?nèi)ザ悇?wù)總局去作廢的,現(xiàn)在是他們已經(jīng)去做費(fèi)了,就想問,后期報稅怎么搞

小惑老師 

2020 05/14 14:29
紅字信息表在申報時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理
