問題已解決
小規(guī)模納稅人,自查發(fā)現(xiàn)2019年8月漏申報一筆收入,加上漏申報的收入當季度應該繳納增值稅,是否可以在匯算時做以前年度損益調,直接在匯算時在以前年度損益調整調整里輸入漏申報金額,并在利潤表里調增收入嗎?那么本年度賬務處理是否提現(xiàn)這筆調整呢?



你好,如果你在匯算清繳調增,那你就增值稅就要進行補交
2020 05/22 07:12

84785020 

2020 05/22 07:13
那應該怎么處理最好呢?

84785020 

2020 05/22 07:13
不調整收入是否就相當于漏稅?

佟老師 

2020 05/22 08:54
最好在今年補交,算今年收入

84785020 

2020 05/22 09:55
老師的意思是算成今年的收入進行申報嗎?那分錄這樣做可以嗎?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
還是主營業(yè)務收入做以前年度損益調整

84785020 

2020 05/22 09:57
但是發(fā)票時間是去年8月呢,老師,這樣會不會有影響?

佟老師 

2020 05/22 10:00
是這樣,你要是做到去年,你增值稅也是補繳,需要有滯納金,你做到今年有可能不會有滯納,當今年的收入,當然這樣有風險

84785020 

2020 05/22 10:10
明白您的意思了,做到今年不會有滯納風險,但是屬于延期申報!而且做到今年不用繳納增值稅,有漏稅嫌疑,是這意思嗎?

84785020 

2020 05/22 10:10
謝謝老師耐心解答,比心

佟老師 

2020 05/22 10:13
是的,您的上述理解正確

84785020 

2020 05/22 10:14
老師有相關的課程嗎,我可不可以收看一下

佟老師 

2020 05/22 10:15
這個您要咨詢一下客服人員,具體課程我不太清楚
