問題已解決
老師我們?nèi)〉昧硕惪乇P維護費280元,請問怎么做分錄?



同學(xué),你好
借:管理費用
貸:銀行存款
抵稅時
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用。
2020 06/18 22:09

84784981 

2020 06/18 22:10
哦哦!可是我們老會計說是,借:應(yīng)交稅費(未交增值稅)貸銀行

小菲老師 

2020 06/18 22:14
同學(xué),你好
就是沒有計入管理費用。
一般中間科目最好不要省去。

84784981 

2020 06/18 22:19
好的哦,老師小規(guī)模不用交增值稅,那我們就不用做抵扣那筆分錄了是嗎?

小菲老師 

2020 06/18 22:23
同學(xué),你好
收到發(fā)票,不用做應(yīng)交稅金的分錄
