問題已解決
還沒有抵扣的但是申報了的加計抵扣進項稅怎么做分錄?



你好 加計抵扣是按照本期已經認證的進項抵扣做的 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2020 07/14 11:35

84785042 

2020 07/14 11:36
怎么是未交增值稅????

軼塵老師 

2020 07/14 11:37
加計抵減的計入借:應交稅費-未交增值稅

84785042 

2020 07/14 11:38
銷項稅額才是計入未交增值稅吧?

軼塵老師 

2020 07/14 11:39
按照上面的分錄去做
