問題已解決
請教老師 用進(jìn)項留底抵預(yù)交增值稅怎么做賬務(wù)處理



你好,如果留底稅額在轉(zhuǎn)出多交增值稅科目里,那么借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已繳增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2021 03/13 07:36

84784997 

2021 03/13 10:42
留底沒做

徐阿富老師 

2021 03/13 10:43
你好,留底稅額肯定是在應(yīng)交稅費(fèi)的某個子目下面的,不會沒有做的呀。

84784997 

2021 03/13 11:32
在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅下? ?現(xiàn)在我抵扣了預(yù)交增值稅? 怎么做

徐阿富老師 

2021 03/13 11:35
你好,除了我發(fā)你的分錄外,你先做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 袋應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。就可以了

84784997 

2021 03/13 18:22
謝謝老師

徐阿富老師 

2021 03/13 18:22
不客氣,祝你快樂,請為我五星好評,謝謝
