問題已解決
2.7甲公司為增值稅一般納稅人,本月銷售一批商品,商品標(biāo)價為400萬元(不含 稅),因為是批量購買,甲公司給予購買方20%的商業(yè)折扣,按折扣后的金額開具了增值稅 專用發(fā)票,增值稅稅率為13%。同時,甲公司為購買方代墊包裝費2萬元和保險費1萬元,款 項尚未收回。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款入賬金額為( )萬元。!



您好,根據(jù)題目,等于400*(1-20%)=320
2021 03/14 10:13

84785017 

2021 03/14 10:16
你再看看,答案和你說的不一樣,這個是需要考慮保險費和包裝費的

84785017 

2021 03/14 10:23
我想知道的是答案里考慮了增值稅,請問為什么是400*(1-20%)*(1+13%),乘以1加13%這點我怎么想不明白,算增值稅的稅金不是除以稅率嗎

84785017 

2021 03/14 10:24
還在嗎?老師

小林老師 

2021 03/14 11:19
您好,對于代收代付款項是計入其他應(yīng)收款,因為與收入無關(guān)

小林老師 

2021 03/14 11:19
您好,400是不含增值稅,應(yīng)收賬款是包含增值稅

84785017 

2021 03/14 11:30
你回答的問題是不對的,問題問的是應(yīng)收賬款的確認(rèn)金額?

小林老師 

2021 03/14 11:33
您好,第一次回復(fù)給您的就是應(yīng)收賬款確認(rèn)金額

小林老師 

2021 03/14 11:33
您好,代收代付計入其他應(yīng)收款

84785017 

2021 03/14 11:38
我說了您回復(fù)的問題不對,好不好?麻煩您認(rèn)真思考吧

小林老師 

2021 03/14 11:52
您好,給您的回復(fù)不一定是不對的,答案也不一定是全對的。您要有自己的思考

84785017 

2021 03/14 11:55
麻煩您看看其他老師的回復(fù),您就知道錯在哪里了

小林老師 

2021 03/14 12:09
您好,代墊款在實務(wù)中都是計入其他應(yīng)收款,否則沒法準(zhǔn)確與主營業(yè)務(wù)收入勾稽核對。
