問題已解決
老師好!請問財政撥專項(xiàng)項(xiàng)目款給我們單位,然后單位再將款撥付給下屬公司,收到財政撥款再轉(zhuǎn)撥付公司財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄怎么做?



收到的時候你就做預(yù)算收入處理,支付的時候就做預(yù)算支出處理。
借,銀行存款
貸,財政撥款收入
借,業(yè)務(wù)活動成本
貸,銀行存款
預(yù)算會計
借,行政支出
貸,資金結(jié)存
借,資金結(jié)存
貸,財政撥款收入
2021 03/25 16:19

84785039 

2021 03/25 16:57
這些款其實(shí)就是財政撥給下屬公司的專項(xiàng)資金,但先要撥給我們單位,由單位再撥付的,這個分錄怎么做?

陳詩晗老師 

2021 03/25 16:57
那你財務(wù)財政這邊有沒有把這個作為你企業(yè)的那個財政收入。

84785039 

2021 03/25 17:42
下屬企業(yè)收到單位撥款計的財政收入

陳詩晗老師 

2021 03/25 17:52
預(yù)算會計就不做處理,你收到的時候財務(wù)會計做其他應(yīng)付款支付的時候沖減其他應(yīng)付款。

84785039 

2021 03/25 19:28
好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2021 03/25 21:24
不客氣,祝你工作愉快
