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老師,為什么月末轉出多交增值稅,是借應交稅費—未交增值稅,貸應交稅費—應交增值稅

84785013| 提問時間:2021 04/27 21:07
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依旖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好,有多交稅款,所以應交稅費-應交增值稅會有借方余額,此時需要通過上述分錄來把多交的轉出去,使應交稅費-應交增值稅科目結平?jīng)]有余額。
2021 04/27 21:31
84785013
2021 04/27 21:33
不太懂,我還是先搞清楚分錄
依旖老師
2021 04/27 21:39
月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。 對于當月應交未交的增值稅轉出 借:應交稅費一應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費一未交增值稅 對于當月多交的增值稅: 貸:應交稅費一未交增值稅 借:應交稅費一應交增值稅(轉出多交增值稅) 為應交稅費-應交增值稅這個科目期末要結平到應交稅費-未交增值稅,不留余額,這個圖片解釋了是面對兩種不同情形的結平方法,第一個分錄下個月繳納時分錄: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款;第二個分錄是因為本月繳納本月增值稅時的分錄是,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款,文中說了有多交稅款,所以應交稅費-應交增值稅會有借方余額,此時需要通過第二個分錄來把多交的轉出去,使應交稅費-應交增值稅科目結平?jīng)]有余額。
依旖老師
2021 04/27 21:43
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