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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師 本月進(jìn)項(xiàng)100月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 :應(yīng)交稅費(fèi) , 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100,貸 :應(yīng)交稅費(fèi) 100 進(jìn)項(xiàng), 借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅100 、貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 對(duì)嗎?



月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
貸:銀行存款
2023 10/23 10:48

84784948 

2023 10/23 10:50
本月只有進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 我剛才的分錄對(duì)嗎?

家權(quán)老師 

2023 10/23 10:51
那么就不用做分錄的

84784948 

2023 10/23 10:52
就是 只有進(jìn)項(xiàng) 月末 不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

家權(quán)老師 

2023 10/23 10:55
是的,看我前邊的思路就是那樣子

84784948 

2023 10/23 10:56
那如果結(jié)轉(zhuǎn)就是錯(cuò)誤的嗎?

家權(quán)老師 

2023 10/23 10:57
不是錯(cuò)誤,是很麻煩的,會(huì)計(jì)做賬講究簡(jiǎn)單能達(dá)成正確申報(bào)增值稅就行
