問題已解決
上月工資多計提并且已做發(fā)放,但是實際發(fā)放的數(shù)額是對的,就是做賬金額錯了,已結(jié)賬,怎么調(diào)整



你好,把多計提的部分沖減,同時本月計提的時候正常計提
2021 05/03 14:04

84784976 

2021 05/03 14:07
老師,分錄如何做

趙海龍老師 

2021 05/03 14:10
借管理費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

趙海龍老師 

2021 05/03 14:10
沒有跨年,可以不用以前年度損益調(diào)整
