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問(wèn)題已解決

老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司4月欠稅31萬(wàn),6月申報(bào)5月時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣后留底稅還有5萬(wàn),但是4月稅款一直未交,7月申報(bào)6月時(shí)本月進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)這個(gè)表系統(tǒng)自動(dòng)生成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬(wàn)抵扣欠稅,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝!

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/10 10:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,紅字金額,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目-50000,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目-50000
2021 07/10 11:45
84785012
2021 07/10 14:48
老師您好!這個(gè)科目要用紅字嗎
小林老師
2021 07/10 14:58
您好,是的,您的理解非常正確
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