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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有個設(shè)備做了管理費(fèi)用-研發(fā)支出 10萬,今年想調(diào)整為固定資產(chǎn)怎么做賬,



你好,去年有個設(shè)備做了管理費(fèi)用-研發(fā)支出 10萬,今年想調(diào)整為固定資產(chǎn),調(diào)整的分錄是
借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2021 07/12 21:36

84785002 

2021 07/12 21:49
還要做其他分錄嗎,比如 借:以前年度損益-管理費(fèi)用 貸:以前年度損益-利潤分配-未分配利潤?

鄒老師 

2021 07/12 21:49
你好,需要把以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)到?利潤分配——未分配利潤,分錄是
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配——未分配利潤

84785002 

2021 07/12 21:52
好的,謝謝老師

鄒老師 

2021 07/12 21:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安?
