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問題已解決

老師,報關單和形式發(fā)票金額不一致,我是根據報關單來確認收入是不?

84785010| 提問時間:2021 07/15 11:29
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,根據實際金額確認
2021 07/15 11:30
84785010
2021 07/15 11:43
是根據銀行收到的錢確定金額嗎
小云老師
2021 07/15 12:22
是根據銀行收到的錢確定的
84785010
2021 07/15 12:24
我實際收到的金額和報關單金額查24元美金的手續(xù)費,這個會計分錄怎么做呢?確定收入是報關單上金額還是實際收到的錢啊
84785010
2021 07/15 12:24
那我手續(xù)費24元,這個不做分錄嗎
小云老師
2021 07/15 12:36
同學,我說的是你的實際金額。如果你收到的錢是實際金額減去手續(xù)費以后的,你就要加上手續(xù)費去確認呀。
小云老師
2021 07/15 12:37
要是你報關單上的金額就是實際金額,那就是報關單上的金額
84785010
2021 07/15 13:33
那銀行實際收到這筆分錄怎么做啊
84785010
2021 07/15 13:44
要是按照報關單上的金額,這個按照哪天匯率結算人民幣呢
小云老師
2021 07/15 13:47
借:銀行存款 財務費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
小云老師
2021 07/15 13:49
銷售額的人民幣折合率可以選擇銷售額發(fā)生的當天或者當月1日的人民幣匯率中間價。納稅人應在事先確定采用何種折合率,確定后1年內不得變更。
84785010
2021 07/15 14:16
我報關單是5月31號出來的,實際收到5月14號,我現在把收入報到6月有影響嗎?出口不是免稅的么
小云老師
2021 07/15 14:21
是幾月的收入就要做到幾月 并不是所有出口都免稅,你如果是免稅的你就不寫應交稅費就行了
84785010
2021 07/15 14:27
我是出口免稅的,那我這個6月的報關單是6月17日的,銀行收錢是15號收的,那我這個確認收入的時候這個匯率是按照15號收錢折合率還是按照1號來算
84785010
2021 07/15 14:51
老師,您看我這樣做對嗎?
84785010
2021 07/15 14:52
我這個是銀行就是根據回單做的,收入是報關單上金額折合人民幣算的,差額計入財務費用手續(xù)費中,對嗎
小云老師
2021 07/15 14:55
財務費用不是負數,是正常的正數。
84785010
2021 07/15 14:59
那這個怎么辦?就是有這個差額
小云老師
2021 07/15 15:05
比如收入100,10元手續(xù)費,借銀行存款90 財務費用10 貸主營業(yè)務收入100
84785010
2021 07/15 15:39
您說的根據報關單來確認收入的,報關單跟實際銀行收到的錢有差額,正好收到的錢多
小云老師
2021 07/15 15:42
同學,你去看一下聊天記錄,看清楚,我從來沒有說過根據報關單來確認。
小云老師
2021 07/15 15:45
我說的是根據你的實際收入確認,至于你實際收入是否跟報關單吻合我是無法確定的,我說的是如果你報關單的數就是實際收入就是按報關單
84785010
2021 07/15 15:54
老師,我主要就是想問,報關單上的金額和銀行收到的錢的差額,這個要做分錄嗎?還是不用管我就按照銀行收到錢做收入
小云老師
2021 07/15 16:06
那要看你差的錢是什么呀,如果是手續(xù)費就是要計入財務費用的,就像前面給你舉的例子 比如收入100,10元手續(xù)費,借銀行存款90 財務費用10 貸主營業(yè)務收入100
84785010
2021 07/16 08:31
那我實際收入就是報關單的,但是銀行收到錢多了,中間這個是不是就是匯兌差啊,是不是就是財務費用負數
小云老師
2021 07/16 09:50
如果你有匯兌收益,而不是手續(xù)費,那就是財務費用負數
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