問題已解決
老師8月份開的材料發(fā)票是專票,我可以用到7月份成本里面嗎?認證就留到下個月認證,做待認證科目去,記賬聯(lián)就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因為工程款是7月開出的,我們是開票做收入的,沒有用工程結算這個科目的。



不能記在7月,是記在8月 不認證記待認證進項?
2021 08/13 09:03

84784961 

2021 08/13 09:19
成本不能用在7月份嗎?

玲老師 

2021 08/13 09:22
七月份七月份收到材料收到材料可以。
發(fā)票是八月份收到的不能往前底
發(fā)票是八月份收到的,不能往前抵扣。

84784961 

2021 08/13 09:26
那就是我還是把這張發(fā)票做成暫估成本,下個月做一次沖紅?

玲老師 

2021 08/13 09:31
你好
對,可以這樣處理的?

84784961 

2021 08/13 09:31
謝謝老師

玲老師 

2021 08/13 09:43
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>


相關問答
查看更多-
材料已到,已領用,發(fā)票未到,做暫估還是做待認證進項稅額,收到票做認證發(fā)票?
531
-
老師們,一般納稅人,小企業(yè)會計準則,建筑工程項目,關于鋼材款,6月做的是借:工程施工—合同成本—材料,貸:應付賬款暫估。7月、8月陸續(xù)銀行存款支付鋼材款,分錄如何做?8月份收到鋼材款專票,暫時不認證不抵扣,賬務處理如何操作?應付賬款暫估款和收到專票不一致
932
-
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
725
-
7月份收的工程款,可是買的材料票8月才能把票開過來我該怎么做?
550
-
1月份開票100萬,6月份開票50萬,沒有一張成本票,7月份報票暫估了成本70萬,這樣做合適嗎?
78
最新回答
查看更多- 老師,金融資產(chǎn)的章節(jié)我不懂怎么區(qū)分債權投資,其他債權投資,其他權益工具投資?做題時不懂怎么寫相關的分錄有什么方法能快速學懂和區(qū)分這些投資嗎 17小時前
- 老師,金融資產(chǎn)的章節(jié)我不懂怎么區(qū)分債權投資,其他債權投資,其他權益工具投資?做題時不懂怎么寫相關的分錄 17小時前
- 在售后回租賬務處理中賣方兼出租方固定資產(chǎn)的處置損益是公允價值減去賬面價值還是售價減去賬面價值,使用權資產(chǎn)確認的累計折舊金額怎么算,因后續(xù)年租金提高重新調(diào)整售后租回所獲得的使用權資產(chǎn)相關的利得和損失嗎 昨天
- 如何計算定期利息的利率? 1個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項? 1個月前