問題已解決
老師:建筑勞務(wù)分包單位按與總包單位合同,每月確定施工進(jìn)度并按進(jìn)度85%付款,但總包單位要求按進(jìn)度開發(fā)票,按實(shí)際付款開收據(jù)。請(qǐng)問這15%的差的增值稅銷項(xiàng)稅額可不可以先進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,等按合同結(jié)算完付款時(shí)再將已開過發(fā)票差額部分稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)



可以的呀,可以這樣子處理了,這個(gè)不影響。
2021 09/20 12:06

84784963 

2021 09/20 12:11
那是不是這部分稅按收到款再交

84784963 

2021 09/20 12:13
交稅申報(bào)時(shí)怎么處理呢?

陳詩晗老師 

2021 09/20 12:23
你這是正常處理
賬務(wù)處理,先計(jì)入貸轉(zhuǎn)銷,開票時(shí)在轉(zhuǎn)銷
繳納時(shí),申報(bào)表填寫,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)就填寫了嗎

陳詩晗老師 

2021 09/20 12:24
納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),申報(bào)表就需要填寫繳納

84784963 

2021 09/20 12:45
毎月都開了100%的專票?可以按85%的進(jìn)度款交稅嗎?合同有約定

84784963 

2021 09/20 12:47
也就是發(fā)票按總金額開的

84784963 

2021 09/20 12:47
但結(jié)算前只付85%

陳詩晗老師 

2021 09/20 13:01
不可以
你100%繳納稅
會(huì)計(jì)可以這樣處理
