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為什么受托方收到委托單位的增值稅專用發(fā)票時(shí)要借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

84784963| 提問時(shí)間:2021 09/28 11:19
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好呀~ 因?yàn)槭芡蟹皆趯⑸唐蜂N售出去時(shí),開具發(fā)票,計(jì)入了銷項(xiàng)稅,然而這個(gè)商品的增值稅應(yīng)當(dāng)是有委托方承擔(dān)的,所以受托方收到委托方發(fā)票時(shí)要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅,抵銷掉自己開具發(fā)票確認(rèn)的銷項(xiàng)稅,這樣的話才不會(huì)造成受托方承擔(dān)增值稅。受托方要承擔(dān)的增值稅只是自己收取的手續(xù)費(fèi)對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額
2021 09/28 11:21
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