問題已解決
老師 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在借方,期末是不是不用再結(jié)轉(zhuǎn)?年末如何處理?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021 10/22 12:34

郭老師 

2021 10/22 12:34
是不是沒有做上面兩個分錄,你可以坐上。

84785021 

2021 10/22 12:52
做了??老師 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在借方? ? 是不是不用交增值稅

郭老師 

2021 10/22 12:54
如果是銷項小于進項的可以不用交。

84785021 

2021 10/22 13:11
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 10/22 13:13
不用客氣,工作愉快。
