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問題已解決

小規(guī)模納稅人做了暫估,沖銷暫估和暫估到賬的會計分錄應(yīng)該怎么做呢?

84785001| 提問時間:2021 11/26 13:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 暫估時分錄 發(fā)來看一下??
2021 11/26 13:46
84785001
2021 11/26 14:19
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估
玲老師
2021 11/26 14:25
你好 ?收到發(fā)票是紅沖暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)? 貸:應(yīng)付賬款—暫估負數(shù)? 按發(fā)票入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
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