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制造業(yè)生產(chǎn)2臺(tái)機(jī)器出口,怎么申報(bào)和退稅?

84784956| 提問時(shí)間:2021 12/09 10:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有出口退稅權(quán)限的制造業(yè)嗎
2021 12/09 10:21
84784956
2021 12/09 10:23
有的,手續(xù)都齊全的,貨物國外已經(jīng)簽收,款我們也收 到了,現(xiàn)在怎么做賬、申報(bào)、退稅?
樸老師
2021 12/09 10:26
同學(xué)你好 收集齊退稅資料就可以在退稅系統(tǒng)報(bào)稅
84784956
2021 12/09 10:38
老師我想要的是開發(fā)票怎么開,開常規(guī)的增值稅發(fā)票13%稅率嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫,
樸老師
2021 12/09 10:42
同學(xué)你好 開發(fā)票開13%的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
樸老師
2021 12/09 10:43
退稅的話開零稅率的 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免專抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的應(yīng)退稅額做如下會(huì)計(jì)處理:屬 借:其他應(yīng)收款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅
84784956
2021 12/09 10:48
退稅的話開零稅率的 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ***** 老師這個(gè)分錄不要寫嗎?
樸老師
2021 12/09 10:55
同學(xué)你好 都要寫的 沒有多的分錄
84784956
2021 12/09 11:00
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等). 老師我說的是一般我們座分錄是:借:應(yīng)收賬款 貸方:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ,這個(gè)分錄在你說的這里就沒有體現(xiàn),要不要寫 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ***** 老師這個(gè)分錄不要寫嗎?
樸老師
2021 12/09 11:04
同學(xué)你好 你這個(gè)是內(nèi)銷的 如果做出口退稅的做我上面的一串
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