問題已解決
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有期末留抵如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?



你好,這個需要看你平時的增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021 12/15 09:44

84784949 

2021 12/15 09:46
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84784949 

2021 12/15 09:46
只是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不知道要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

東老師 

2021 12/15 09:47
那你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時候,未交增值稅就在借方了。

84784949 

2021 12/15 09:48
那繳稅的時候呢,怎么做分錄

東老師 

2021 12/15 09:49
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。

84784949 

2021 12/15 09:50
說錯了,應(yīng)該是次月的時候,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么體現(xiàn)有留底稅,然后未交呢?

東老師 

2021 12/15 09:51
次月的時候兒你正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后和你上個月借房的未交增值稅抵消一下,就是你需要繳納的增值稅。

84784949 

2021 12/15 09:52
好的,懂了,謝謝

東老師 

2021 12/15 09:53
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。

84784949 

2021 12/15 09:57
那要是我想在分錄上體現(xiàn),結(jié)轉(zhuǎn)的時候有留底稅額,分錄要怎么做呢?

東老師 

2021 12/15 10:00
就在你的未交增值稅借方里面就可以體現(xiàn)。

84784949 

2021 12/15 10:05
這樣情況還有多設(shè)立一個科目嗎?

東老師 

2021 12/15 10:06
這個不用多,設(shè)立一個賬戶的沒有必要。

84784949 

2021 12/15 10:08
好吧,只是我覺得在分錄沒有體現(xiàn)出來我要未交稅,只有在余額才知道

東老師 

2021 12/15 10:08
這個其實(shí)只要你能看明白咋回事就行。

84784949 

2021 12/15 10:10
嗯嗯,好的

東老師 

2021 12/15 10:11
幫忙給個五星好評,謝謝您了。
