問(wèn)題已解決
在11月份的時(shí)候開(kāi)了紅字信息表,納稅申報(bào)表已經(jīng)稅額轉(zhuǎn)出了,但是現(xiàn)在又需要撤銷重開(kāi),影響我之前申報(bào)的的么?我該怎么操作?



你好,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票嗎?如果沒(méi)有開(kāi)的話,你需要修改11月份的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 12/15 12:35

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2021 12/15 12:38
對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,直接是把信息表退回這我這邊了,那我這邊11月的已經(jīng)申報(bào)了繳稅了,要申報(bào)作廢么,然后重新申報(bào)?那稅局是退錢給我么?

84785042 

2021 12/15 12:39
因?yàn)榻裉焓?5號(hào)最后一天,那如果我16好撤銷紅字信息表,是需要去稅局修改?不能在申報(bào)12月稅的時(shí)候做調(diào)整?

郭老師 

2021 12/15 12:42
你好,你現(xiàn)在在你的電子稅務(wù)局里面操作,先把你的信息表撤銷了,然后在電子稅務(wù)局找我要查詢稅費(fèi)申報(bào)繳納,里面有一個(gè)更正申報(bào),看下能修改你的增值稅吧,能修改的話就不用去稅務(wù)局,如果明天去辦理的話需要去大廳。
