問題已解決
老師好,A公司收到B公司的承兌匯票時(在沒有開票之前),作為A公司的會計,應(yīng)該做一筆這樣的分錄: 借:應(yīng)收票據(jù) B公司 貸:預收賬款 B公司 然后A公司給B公司開票了之后,作為A公司的會計,應(yīng)該做一筆這樣的分錄: 借:預收賬款 B公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額



對的是的,是這么做的,這個應(yīng)收票據(jù)的二級科目應(yīng)該寫銀行承兌。
2021 12/21 16:28

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2021 12/21 16:31
老師好,A公司收到B公司的承兌匯票時(在沒有開票之前),作為A公司的會計,應(yīng)該做一筆這樣的分錄:
借:應(yīng)收票據(jù) 銀行承兌匯票
貸:預收賬款 B公司
然后A公司給B公司開票了之后,作為A公司的會計,應(yīng)該做一筆這樣的分錄:
借:預收賬款 B公司
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額
A公司把收到B公司的承兌匯票在匯票到期日之前就又轉(zhuǎn)給了C公司(也就是我們進項發(fā)票的合作方),作為A公司的會計,在對方?jīng)]有給我們開出進項發(fā)票之前,應(yīng)該做一筆這樣的分錄:
借:應(yīng)付賬款 C公司
貸:應(yīng)收票據(jù) 銀行承兌匯票
然后A公司收到C公司的進項發(fā)票之后,作為A公司的會計,應(yīng)該做一

84784988 

2021 12/21 16:31
是這樣做嗎?老師

郭老師 

2021 12/21 16:34
對是的,是這么做的。既有庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。

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2021 12/21 16:37
公司進來的是精煤,然后直接賣出去,應(yīng)該計入庫存商品,而不是原材料,是吧,老師

郭老師 

2021 12/21 16:38
你好是的,是這么做的。

84784988 

2021 12/21 16:40
老師,那那個承兌后面付什么附件啊

郭老師 

2021 12/21 16:42
復印一個就可以的。

84784988 

2021 12/21 16:48
好的,謝謝老師

84784988 

2021 12/21 16:57
老師好,這個匯票是這種情況
它不是直接A轉(zhuǎn)給 B,而是A 轉(zhuǎn)給B 轉(zhuǎn)給C轉(zhuǎn)給 D

郭老師 

2021 12/21 17:18
只要有業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)的。
