問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,圖片做的不對(duì)吧?能這樣寫嗎?



您好!這個(gè)可以申請(qǐng)退稅,也可以留抵以后的所得稅的
2021 12/28 19:48

84785035 

2021 12/28 19:51
但是我這部分是很多年累計(jì)的金額,能退稅嗎?

84785035 

2021 12/28 19:52
資產(chǎn)減值損失收回,意味著應(yīng)收賬款收回,也同時(shí)確認(rèn)收入對(duì)吧?像圖標(biāo)那樣列示不對(duì)吧?

84785035 

2021 12/28 19:54
我應(yīng)納稅所得額也不能為負(fù)數(shù)呀?

丁小丁老師 

2021 12/28 19:57
您好!只要是負(fù)數(shù)都可以申請(qǐng)退或者抵扣的,收回來(lái)應(yīng)收賬款不影響收入呀

84785035 

2021 12/28 20:50
明白了,應(yīng)收賬款不影響收入的。請(qǐng)問(wèn)老師我調(diào)整完畢,舉例本年度2020那里出現(xiàn)負(fù)數(shù)?

丁小丁老師 

2021 12/28 20:53
您好!如果調(diào)整完以后是負(fù)數(shù)的話就是負(fù)數(shù),您這個(gè)是想問(wèn)什么呢?

84785035 

2021 12/28 20:54
負(fù)數(shù)代表可以彌補(bǔ)以前年度虧損吧?怎么能退稅呢?

丁小丁老師 

2021 12/28 20:56
哦,是的,這個(gè)是作為虧損用于以后彌補(bǔ),我心里想成是多交了稅,不好意思,這個(gè)是說(shuō)明虧損了,可以用于以后年度虧損彌補(bǔ)的

84785035 

2021 12/28 20:56
我的理解就是退這部分交過(guò)的2000多元。

丁小丁老師 

2021 12/29 08:40
您好!是的,因?yàn)檎{(diào)整后是虧的,按理不要交企業(yè)所得稅,但是之前已經(jīng)預(yù)繳了所得稅,所以要退回來(lái)這個(gè)預(yù)繳的所得稅
