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問題已解決
請(qǐng)教一下老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅怎么報(bào)稅,



你好,先正常申報(bào)增值稅,再申報(bào)退稅
2022 03/05 10:31

84785005 

2022 03/05 10:33
退稅的免抵退稅和當(dāng)期申報(bào)增值稅差一期嗎

84785005 

2022 03/05 10:40
免抵退稅申報(bào)期和增值稅申報(bào)期一樣嗎

暖暖老師 

2022 03/05 10:41
都是差一期的,因?yàn)楫?dāng)期出口可能存在時(shí)間差異

84785005 

2022 03/05 10:41
還是說免抵退稅申報(bào)期滯后一月

84785005 

2022 03/05 10:41
那稅負(fù)怎么計(jì)算

暖暖老師 

2022 03/05 10:42
免抵退往后申報(bào)一期的

84785005 

2022 03/05 10:47
這樣的話收入不就和退稅,不一致了嗎

暖暖老師 

2022 03/05 10:52
有差異很正常呀這個(gè)申報(bào)表

84785005 

2022 03/05 10:55
你稅負(fù)率怎么計(jì)算

84785005 

2022 03/05 10:55
正好差一期

暖暖老師 

2022 03/05 10:55
我們出口不計(jì)算稅負(fù),我們?nèi)客硕?/div>

84785005 

2022 03/05 10:59
我這有退稅也有不退稅的

84785005 

2022 03/05 11:01
當(dāng)月要從收入里把出口退稅的部分減掉嗎,退稅的要交附加稅嗎

暖暖老師 

2022 03/05 11:08
不能退稅的免抵額部分需要繳納附加稅


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